按照2018年预算编制的指导思想、原则和口径,我们编制了2018年预算。现将预算编制及有关情况说明如下:
(一)人员结构
我办共有人员29人。
1.财政供养人数22人,其中事业编制22人。在职人员中,正处级3人,副处级2人,正科级5人, 副科级4人;科员8人;
2.退休3人,系财政全额供给。
3.聘用人员4人。
经审核,2018年部门预算中,在职在编人数22人(机关10人,市公共资源交易中心12人),退休3人(机关1人,市公共资源交易中心2人)。
(二)办公电话20部,电脑终端20个。
(三)办公用房:2423平方米。全部为租用。
(四)公务车辆2辆。(机关1辆,中心1辆)
(五)收支预算总体情况
2018年预算中,我办收入总计6024607元,其中:预算内安排财政拨款(补助)为3424607元;非税收入600000元;上年结余2000000元。
2018年预算中,我局支出总计6024607元,基本支出共计2894607元;公共资源交易工作经费(含办公场所租金)530000元;非税收入安排项目支出600000元;上年结余安排项目支出2000000元。
(六)收入编报说明
本级财政正常经费拨款3424607元;非税收入600000元;上年结余20000000元。
(七)基本支出编报说明
财政拨款(补助)安排的基本支出总计2894607元。
1.工资福利支出2436183元:
(1)基本工资:859992元;
(2)津补贴:332964元;
(3)一次性奖金:37793元;
(4)事业单位绩效工资:320976元;
(5)职工基本养老保险费:338149元;
(6)医疗费:140102元;
(7)在职奖励性工资补助:220000元;
(8)住房公积金:186207元
2.对个人及家庭支出31200元:
(1)退休人员公用经费:1200元;
(2)退休人员奖励工资补助30000元。
3.日常公用支出427224元:
(1)一般公务费:148000元;
(2)车辆经费:30000元;
(3)福利费2.5%、工会经费1%、教育经费1.5%、女职工卫生费:94544元;
(4)其他交通费:154680元。
(八)项目支出编报说明
按今年预算编制规定及要求,在编制2018年部门预算方案中,项目经费共计3130000元。其中:
1.预算内安排办公场地租金430000元;
2.预算内安排公共资源交易管理工作经费100000元;
3.非税收入安排行政管理工作经费600000元;
4.上年结余安排电子平台建设服务费2000000元。